辽阳市宏伟区人民检察院2015年度
部门决算
目 录
第一部分 宏伟区检察院概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 宏伟区检察院2015年度部门决算报表
一、2015年度收入支出决算表
二、2015年度收入决算表
三、2015年度支出决算表
四、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
第三部分 宏伟区检察院2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 辽阳市宏伟区人民检察院概况
一、主要职责
(一)对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受其监督;接受上级人民检察院的领导并对其负责。
(二)依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
(四)对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
(五)对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。
(六)对刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
(七)对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定,有违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
(八)开展职务犯罪的预防工作。
(九)对社区矫正活动是否合法实施监督。
(十)负责其他应由本院承办的事项。
三、 部门决算单位构成
辽阳市宏伟区人民检察院
第二部分 宏伟区检察院2015年度部门决算公开报表
一、2015年度收入支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
498.34 |
498.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
204 |
公共安全支出 |
420.14 |
420.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20404 |
检察 |
420.14 |
420.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040401 |
行政运行 |
358.35 |
358.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040402 |
一般行政管理事务 |
61.79 |
61.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21005 |
医疗保障 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100501 |
行政单位医疗 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、2015年度收入决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
498.34 |
498.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
204 |
公共安全支出 |
420.14 |
420.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20404 |
检察 |
420.14 |
420.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040401 |
行政运行 |
358.35 |
358.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040402 |
一般行政管理事务 |
61.79 |
61.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21005 |
医疗保障 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100501 |
行政单位医疗 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、2015年度支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
410.11 |
368.20 |
41.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
204 |
公共安全支出 |
331.90 |
289.99 |
41.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20404 |
检察 |
331.90 |
289.99 |
41.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040401 |
行政运行 |
289.99 |
289.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040402 |
一般行政管理事务 |
41.91 |
0.00 |
41.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21005 |
医疗保障 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100501 |
行政单位医疗 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
498.34 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
|||
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
331.9 |
331.9 |
|||
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||
7 |
七、社会保障和就业支出 |
21 |
61.61 |
61.61 |
|||
8 |
八、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
16.6 |
16.6 |
|||
本年收入合计 |
9 |
498.34 |
本年支出合计 |
23 |
410.11 |
410.11 |
|
年初结转和结余 |
10 |
122.38 |
年末结转和结余 |
24 |
210.62 |
210.62 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
122.38 |
25 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
26 |
||||
13 |
27 |
||||||
合计 |
14 |
620.73 |
合计 |
28 |
620.73 |
620.73 |
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
合计 |
122.38 |
113.55 |
8.84 |
498.34 |
436.55 |
61.79 |
410.11 |
368.2 |
41.91 |
210.62 |
181.91 |
28.71 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
122.39 |
113.55 |
8.84 |
420.14 |
358.35 |
61.79 |
331.90 |
289.99 |
41.91 |
210.62 |
181.91 |
28.71 |
|||||
20404 |
检察 |
122.39 |
113.55 |
8.84 |
420.14 |
358.35 |
61.79 |
331.90 |
289.99 |
41.91 |
210.62 |
181.91 |
28.71 |
|||||
2040401 |
行政运行 |
113.55 |
113.55 |
0.00 |
358.35 |
358.35 |
0.00 |
289.99 |
289.99 |
0.00 |
181.91 |
181.91 |
0.00 |
|||||
2040402 |
一般行政管理事务 |
8.84 |
0.00 |
8.84 |
61.79 |
0.00 |
61.79 |
41.91 |
0.00 |
41.91 |
28.71 |
0.00 |
28.71 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
368.20 |
299.97 |
68.23 |
||
301 |
工资福利支出 |
220.25 |
220.25 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
79.53 |
79.53 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
120.93 |
120.93 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.19 |
3.19 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
66.38 |
0.00 |
66.38 |
|
30201 |
办公费 |
17.25 |
0.00 |
17.25 |
|
30202 |
印刷费 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
|
30207 |
邮电费 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
|
30208 |
取暖费 |
4.91 |
0.00 |
4.91 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30213 |
维修(护)费 |
12.70 |
0.00 |
12.70 |
|
30214 |
租赁费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
30215 |
会议费 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
|
30216 |
培训费 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
|
30229 |
福利费 |
8.12 |
0.00 |
8.12 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.65 |
0.00 |
16.65 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
79.72 |
79.72 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
18.11 |
18.11 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
1.84 |
0.00 |
1.84 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.84 |
0.00 |
1.84 |
七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
||||||||||||||||
八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余 分配 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
合计 |
||||||||||||||||||
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
2014年决算数 |
2015年决算数 |
合 计 |
30.63 |
32.63 |
1、因公出国(境)费 |
||
2、公务接待费 |
||
3、公务用车购置及运行费 |
30.63 |
32.63 |
其中: (1)公务用车运行维护费 |
30.63 |
32.63 |
(2)公务用车购置 |
第三部分 宏伟区检察院2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计498.34万元,包括:
1.财政拨款收入498.34万元,其中:公共预算财政拨款收入498.34万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元 。
3.事业收入0万元 。
4.经营收入0万元 。
5.附属单位上缴收入0万元 。
6.其他收入0万元 。
7.用事业基金弥补收支差额0万元 。
8.上年结转和结余122.4万元 。
(二)支出总计410.11万元,包括:
1.基本支出368.20万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出220.25万元,对个人和家庭的补助支出79.72万元,商品和服务支出66.38元。
2.项目支出41.91万元,主要包括办案费支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元 。
4.经营支出0万元 。
5.对附属单位补助支出0万元 。
(三)年末结转和结余210.68万元
(四)与上年收支对比情况
本年收入比2014年减少106.62 万元,本年支出比2014年减少91.31万元。主要原因:1、借用办公楼后相关维护费用减少。2、节约经费支出。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映辽阳市宏伟区人民检察院2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出410.11万元,其中:基本支出368.2万元,项目支出41.91万元。与年初预算作对比增加30,主要用于人员经费。
(二)具体情况
2015度财政拨款支出410.11功能分类科目分,包括公共安全支出331.90万元,社会保障和就业支出61.61万元,医疗卫生与计划生育支出16.60万元。
1. 公共安全支出331.90万元.
(1)行政运行289.99万元,主要是机关运行基本经费支出。
(2)一般行政管理事务41.91万元,主要是办案经费等支出。
2. 社会保障和就业支出61.61万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休61.61万元,主要退休费支出。
3.医疗卫生支出16.60万元,包括:
(1)行政单位医疗16.60万元,主要是医保缴费支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.63万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费32.63万元。2015年度“三公”经费支出比2014年增加2万元,增长7%,主要是车辆维护费随着车辆使用年限增加。
1.因公出国(境)费0万元 。
2.公务接待费0万元 。
3.公务用车购置及运行维护费32.63万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费32.63万元。2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量10辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年检察院机关运行经费支出100.98万元,比2014年减少31.42万元,降低31%,主要原因是借用办公楼后相关维护费用减少。
(二)政府采购支出情况
2015年检察院政府采购支出总额6.7万元,其中:政府采购货物支出6.7万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,检察院共有车辆10辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车7辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,0个预算单位对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款0万元,绩效评价结果为0。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
辽阳市宏伟区人民检察院2015年度
部门决算
目 录
第一部分 宏伟区检察院概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 宏伟区检察院2015年度部门决算报表
一、2015年度收入支出决算表
二、2015年度收入决算表
三、2015年度支出决算表
四、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
第三部分 宏伟区检察院2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 辽阳市宏伟区人民检察院概况
一、主要职责
(一)对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受其监督;接受上级人民检察院的领导并对其负责。
(二)依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
(四)对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
(五)对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。
(六)对刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
(七)对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定,有违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
(八)开展职务犯罪的预防工作。
(九)对社区矫正活动是否合法实施监督。
(十)负责其他应由本院承办的事项。
三、 部门决算单位构成
辽阳市宏伟区人民检察院
第二部分 宏伟区检察院2015年度部门决算公开报表
一、2015年度收入支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
498.34 |
498.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
204 |
公共安全支出 |
420.14 |
420.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20404 |
检察 |
420.14 |
420.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040401 |
行政运行 |
358.35 |
358.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040402 |
一般行政管理事务 |
61.79 |
61.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21005 |
医疗保障 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100501 |
行政单位医疗 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、2015年度收入决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
498.34 |
498.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
204 |
公共安全支出 |
420.14 |
420.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20404 |
检察 |
420.14 |
420.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040401 |
行政运行 |
358.35 |
358.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040402 |
一般行政管理事务 |
61.79 |
61.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21005 |
医疗保障 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100501 |
行政单位医疗 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、2015年度支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
410.11 |
368.20 |
41.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
204 |
公共安全支出 |
331.90 |
289.99 |
41.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20404 |
检察 |
331.90 |
289.99 |
41.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040401 |
行政运行 |
289.99 |
289.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040402 |
一般行政管理事务 |
41.91 |
0.00 |
41.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21005 |
医疗保障 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100501 |
行政单位医疗 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
498.34 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
|||
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
331.9 |
331.9 |
|||
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||
7 |
七、社会保障和就业支出 |
21 |
61.61 |
61.61 |
|||
8 |
八、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
16.6 |
16.6 |
|||
本年收入合计 |
9 |
498.34 |
本年支出合计 |
23 |
410.11 |
410.11 |
|
年初结转和结余 |
10 |
122.38 |
年末结转和结余 |
24 |
210.62 |
210.62 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
122.38 |
25 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
26 |
||||
13 |
27 |
||||||
合计 |
14 |
620.73 |
合计 |
28 |
620.73 |
620.73 |
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
合计 |
122.38 |
113.55 |
8.84 |
498.34 |
436.55 |
61.79 |
410.11 |
368.2 |
41.91 |
210.62 |
181.91 |
28.71 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
122.39 |
113.55 |
8.84 |
420.14 |
358.35 |
61.79 |
331.90 |
289.99 |
41.91 |
210.62 |
181.91 |
28.71 |
|||||
20404 |
检察 |
122.39 |
113.55 |
8.84 |
420.14 |
358.35 |
61.79 |
331.90 |
289.99 |
41.91 |
210.62 |
181.91 |
28.71 |
|||||
2040401 |
行政运行 |
113.55 |
113.55 |
0.00 |
358.35 |
358.35 |
0.00 |
289.99 |
289.99 |
0.00 |
181.91 |
181.91 |
0.00 |
|||||
2040402 |
一般行政管理事务 |
8.84 |
0.00 |
8.84 |
61.79 |
0.00 |
61.79 |
41.91 |
0.00 |
41.91 |
28.71 |
0.00 |
28.71 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
368.20 |
299.97 |
68.23 |
||
301 |
工资福利支出 |
220.25 |
220.25 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
79.53 |
79.53 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
120.93 |
120.93 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.19 |
3.19 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
66.38 |
0.00 |
66.38 |
|
30201 |
办公费 |
17.25 |
0.00 |
17.25 |
|
30202 |
印刷费 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
|
30207 |
邮电费 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
|
30208 |
取暖费 |
4.91 |
0.00 |
4.91 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30213 |
维修(护)费 |
12.70 |
0.00 |
12.70 |
|
30214 |
租赁费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
30215 |
会议费 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
|
30216 |
培训费 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
|
30229 |
福利费 |
8.12 |
0.00 |
8.12 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.65 |
0.00 |
16.65 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
79.72 |
79.72 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
61.61 |
61.61 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
18.11 |
18.11 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
1.84 |
0.00 |
1.84 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.84 |
0.00 |
1.84 |
七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
||||||||||||||||
八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余 分配 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
合计 |
||||||||||||||||||
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
2014年决算数 |
2015年决算数 |
合 计 |
30.63 |
32.63 |
1、因公出国(境)费 |
||
2、公务接待费 |
||
3、公务用车购置及运行费 |
30.63 |
32.63 |
其中: (1)公务用车运行维护费 |
30.63 |
32.63 |
(2)公务用车购置 |
第三部分 宏伟区检察院2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计498.34万元,包括:
1.财政拨款收入498.34万元,其中:公共预算财政拨款收入498.34万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元 。
3.事业收入0万元 。
4.经营收入0万元 。
5.附属单位上缴收入0万元 。
6.其他收入0万元 。
7.用事业基金弥补收支差额0万元 。
8.上年结转和结余122.4万元 。
(二)支出总计410.11万元,包括:
1.基本支出368.20万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出220.25万元,对个人和家庭的补助支出79.72万元,商品和服务支出66.38元。
2.项目支出41.91万元,主要包括办案费支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元 。
4.经营支出0万元 。
5.对附属单位补助支出0万元 。
(三)年末结转和结余210.68万元
(四)与上年收支对比情况
本年收入比2014年减少106.62 万元,本年支出比2014年减少91.31万元。主要原因:1、借用办公楼后相关维护费用减少。2、节约经费支出。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映辽阳市宏伟区人民检察院2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出410.11万元,其中:基本支出368.2万元,项目支出41.91万元。与年初预算作对比增加30,主要用于人员经费。
(二)具体情况
2015度财政拨款支出410.11功能分类科目分,包括公共安全支出331.90万元,社会保障和就业支出61.61万元,医疗卫生与计划生育支出16.60万元。
1. 公共安全支出331.90万元.
(1)行政运行289.99万元,主要是机关运行基本经费支出。
(2)一般行政管理事务41.91万元,主要是办案经费等支出。
2. 社会保障和就业支出61.61万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休61.61万元,主要退休费支出。
3.医疗卫生支出16.60万元,包括:
(1)行政单位医疗16.60万元,主要是医保缴费支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.63万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费32.63万元。2015年度“三公”经费支出比2014年增加2万元,增长7%,主要是车辆维护费随着车辆使用年限增加。
1.因公出国(境)费0万元 。
2.公务接待费0万元 。
3.公务用车购置及运行维护费32.63万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费32.63万元。2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量10辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年检察院机关运行经费支出100.98万元,比2014年减少31.42万元,降低31%,主要原因是借用办公楼后相关维护费用减少。
(二)政府采购支出情况
2015年检察院政府采购支出总额6.7万元,其中:政府采购货物支出6.7万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,检察院共有车辆10辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车7辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,0个预算单位对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款0万元,绩效评价结果为0。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。